审计部

发布日期:2018-4-19 点击数:738
审计处在公司主要负责人的直接领导下,依照国家法律,法规和政策,以及公司的规章制度,独立行使内部审计监督权,对公司领导负责向其报告工作。
一、公司审计处应当接受审计机关及主管部门内部审计机构的业务指导和监督。
二、审计处对本公司及所属单位的下列事项进行审计监督:
(一)财务收支计划、信贷计划、固定资产投资计划、经费预算计划的编制与执行结果。
(二)财务收支、内控制度、经济效益、经济责任及资产使用管理等经济活动。
(三)建设及维修项目的预算、决算和资产管理情况。
(四)国家财经法规和部门、公司规章制度的执行情况。
(五)上级审计机关和本单位领导交办的其它审计事项。
三、审计处对本公司与外部经济组织兴办合资、合作经营企业及合作项目等的合同执行情况、资金投入、财产经营状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。
四、审计处可以对本公司及所属单位经营管理中的重要问题开展审计调查。
五、审计处应及时向上级审计机构报送各种重要审计工作资料及审计工作信息。
六、审计处应按有关规定,积极开展审计电算化工作。
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